Page 365 - Demo
P. 365


                                    PT Pertamina Hulu Energi 365 2022AppendixLampirantersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak adanya penolakan atau penerimaan atas penerimaan/ pemberian/ permintaan Gratifikasi tersebut terjadi. Dalam hal Insan Pertamina Hulu Energi tidak memiliki akses ke dalam Compliance Online System PHE, maka pelaporan tersebut dapat disampaikan melalui email kepada phe.compliance@Pertamina.com.Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit %u2022 Menyusun dan mengusulkan Rencana Kegiatan Tahunan untuk disetujui dan ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.%u2022 Melakukan pengawasan atas Rencana Kegiatan Tahunan yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.%u2022 Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan Rencana Kegiatan Tahunan, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris c.q Komite Audit. %u2022 Melaksanakan penugasan kegiatan assurance dan non-assurance terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal di seluruh unit kerja di Perusahaan. %u2022 Berkoordinasi dengan Chief Audit Executive PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan %u201cPengelolaan Interaksi Korporasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Sub-Holding dan Anggota Sub-Holding Upstream (Corporate Charter)%u201d.%u2022 Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan assurance dan non-assurance dengan Internal Audit Region dan afiliasi Perusahaan.%u2022 Mengindentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan kinerja Perusahaan. %u2022 Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit. or acceptance of the Gratification acceptance/grant/request occurs. In the event that Pertamina Hulu Energi Personnel do not have access to the PHE Compliance Online System, the report can be submitted via email to phe.compliance@Pertamina.com.Description of Internal Audit Duties and Responsibilities%u2022 Prepare and propose an Annual Activity Plan to be approved and determined by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners.%u2022 Supervise the ongoing Annual Activity Plan, ensuring that it adheres to the Company's business processes and risks, as well as the assignment's scope and objectives.%u2022 Communicating to the President Director and the Board of Commissioners via the Audit Committee the limited resources available to carry out assignments, changes to the Annual Activity Plan, and changes in policy direction.%u2022 Carry out assigned assurance and non-assurance activities in all work units of the Company relating to governance, risk management, and internal control.%u2022 Coordination with the Chief Audit Executive of PT Pertamina (Persero) in the execution of Internal Audit activities that are managed centrally in the Holding in accordance with the \Interactions between PT Pertamina (Persero) and Sub-Holding and Upstream Sub-Holding Members (Corporate Charter)\%u2022 Coordination of Internal Audit activities with the Internal Audit Region and company affiliates, including assurance and non-assurance activities.%u2022 Identify alternative improvements and increase the Company's performance%u2022 Coordination with the Audit Committee
                                
   359   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369