Page 500 - Demo
P. 500


                                    SISTEM PENGENDALIAN INTERNALInternal Control SystemRESULT OF 2020 INTERNAL CONTROL SYSTEM IMPLEMENTATION REVIEWThe implementation of the review of the implementation of the Internal Control System is the responsibility of the Internal Audit as the third line of defense. The Internal Audit periodically conducts a review to measure the effectiveness of the established controls. The purpose of the review is:%u2022 Ensuring the reliability and integrity of accounting, financial and operating information and how to produce and report that information. %u2022 Ensuring that the system complies with Company policies, objectives, standards and procedures, and applicable laws and regulations. %u2022 Evaluating the adequacy of securing Company assets.HASIL TINJAUAN (REVIEW) ATAS PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN BUKU 2020Pelaksanaan tinjauan atas penerapan SPI menjadi tanggung jawab Internal Audit. Secara berkala Internal Audit melakukan tinjauan untuk mengukur efektivitas pengendalian yang telah ditetapkan. Tujuan dari tinjauan adalah:%u2022 Memastikan keandalan dan integritas informasi akuntansi, keuangan dan operasi serta cara menghasilkan dan melaporkan informasi tersebut. %u2022 Memastikan bahwa sistem sesuai dengan kebijakan Perusahaan, tujuan, standar dan prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. %u2022 Melakukan evaluasi atas kecukupan pengamanan aset Perusahaan.Laporan ManajemenManagement ReportProfil PerusahaanCompany ProfileAnalisa & Diskusi ManajemenManagement Discussion & AnalysisIkhtisar 20202020 HighlightsPT Pertamina Hulu Energi2020 Laporan Tahunan TerintegrasiIntegrated Annual Report 500
                                
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504